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¿Puedo declarar los pagos a contratistas extranjeros como gasto de la empresa al declarar los impuestos?

Soy un ciudadano estadounidense que vive en Estados Unidos. Estoy ayudando a un YouTuber a hacer sus vídeos pagando a personas para que le ayuden a hacer contenidos para sus vídeos de videojuegos. Dos de las tres personas a las que pago son de otros países. Pronto les habré pagado a cada uno en total más de 600 $, que, según tengo entendido, es el punto en el que hay que declarar los pagos en los impuestos(?)

Les pago mediante PayPal. ¿Puedo utilizar los extractos de PayPal para justificar estos pagos como gasto empresarial en mis impuestos? Y no necesitaría que firmaran un 1099 porque no son ciudadanos estadounidenses, ¿correcto? Y haré que mi único trabajador estadounidense firme un 1099. Entonces, ¿estaría bien cuando llegue la temporada de impuestos? También tengo mi propia LLC, si eso importa.

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El beneficiario estadounidense debe proporcionar su SSN o EIN en el W-9; para este tipo de pago no está obligado a firmarlo, aunque si sólo lee el formulario y no todas las instrucciones, probablemente lo hará. Conserva esto. Usted preparar el 1099-NEC (antes -MISC) que se presenta al IRS y proporcionar una copia al destinatario.

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Pete Becker Puntos 3900

Cuando pagas a alguien por bienes o servicios relacionados con la empresa, la cantidad que has pagado es deducible de tus ingresos brutos. Independientemente de su cuantía, no existe un umbral. Aparece como una deducción en tu Anexo C si eres un propietario único o en el 1120 de tu corporación.

No conozco las normas detalladas para la presentación de los 1099, pero 600 dólares me parece correcto; ese es el umbral para presentar un formulario que indica a Hacienda que la persona a la que pagaste cobró. Eso es para que el IRS puede rastrear su ingresos; no tiene nada que ver con la deducibilidad para sus impuestos. Sospecho que tienes razón en que no tienes que presentar un 1099 por los pagos a alguien en otro país, pero no te fíes de mí.

En cuanto a la documentación, no hay requisitos específicos. Mantenga unos registros razonables. Asegúrese de que entiende lo que ocurre en su negocio y en sus declaraciones de impuestos.

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Nit: no es sólo "en" el país lo que importa. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales "expatriados" siguen estando sujetos a la totalidad de los impuestos estadounidenses y a la presentación de informes, incluso cuando viven en otro lugar. Sólo un extranjero que no es residente, tal como se define a efectos fiscales, se clasifica como "extranjero no residente" y está sujeto a los impuestos de EE.UU. sólo en los ingresos de origen estadounidense, que no incluye este caso de pago de servicios (trabajo) (y no para el gobierno de EE.UU.). OP dijo 'de' otro país que supongo que es NRA.

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@dave_thompson_085 - releyendo mi respuesta, dije "pagos a alguien en otro país", y eso es claramente incorrecto. Gracias por recoger ese descuido.

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