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Presentación de la declaración de la renta del empresario individual y del trabajador por cuenta ajena

Yo soy un asalariado habitual, mi mujer está en paro y este año ha puesto en marcha un negocio unipersonal (más un hobby que una fuente de ingresos seria). Su negocio es bastante lento y apenas alcanzará el punto de equilibrio a finales de año. IRS p583 afirma que tiene que presentar sus ingresos en la declaración de la renta ordinaria. Preguntas:

  • ¿He entendido bien que podemos seguir declarando como "casados que presentan una declaración conjunta", simplemente añadiendo el Anexo C y el Anexo SE para ella?
  • La carta de información sobre el registro de empresas que recibió una vez registrado menciona que su fecha de vencimiento para presentar la declaración de impuestos es el 31 de enero de 2016. ¿Impide esto que presentemos la declaración conjunta (por lo que tengo entendido, no puedo presentar mi ingresos antes de esa fecha)?
  • ¿Entiendo correctamente que no nos calificamos como "sociedad familiar" (no participo en su negocio de ninguna manera, salvo dándole dinero para la compra inicial de herramientas/materiales)?
  • ¿He entendido bien que no tenía que hacer pagos regulares de impuestos estimados ya que no se esperaba que el negocio generara ingresos este año?

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Stephen Darlington Puntos 33587

¿Entiendo correctamente, que todavía podemos declarar como "Married filing conjuntamente", simplemente añadiendo el Anexo C y el Anexo SE para ella?

Sí.

La carta de información sobre el registro de la empresa que recibió una vez registrada menciona que su fecha de vencimiento para presentar la declaración de impuestos es el 31 de enero de 2016. ¿Impide esto que hagamos la declaración conjunta (por lo que tengo entendido, yo no puedo presentar mis ingresos antes de esa fecha)?

Hacienda no envía esas cartas. El IRS tampoco exige ningún registro. Tenga cuidado, aquí podría ser víctima de un ataque de phishing. En cualquier caso, el empresario individual presenta una declaración de impuestos individual normal con el plazo habitual del 15 de abril.

¿Entiendo correctamente que no calificamos como "Sociedad familiar familiar" (yo no participo en su negocio de ninguna manera que no sea que darle dinero para la compra inicial de herramientas/materiales)?

Sí.

¿Entiendo correctamente que ella no tenía que hacer pagos regulares de pagos de impuestos estimados ya que no se esperaba que el negocio generara ingresos este año?

¿Preguntas o dices? ¿Cómo podemos saber lo que esperaba? En cualquier caso, puede utilizar su retención (ajustar el W4) para compensar.

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