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¿Cómo se pagan los impuestos sobre las ganancias de la fantasía diaria?

Como muchos otros, he estado jugando al fútbol fantástico diario. He tenido un poco de suerte y he hecho una parte sustancial de mis ingresos este año de estos sitios.

Ahora, vivo en Massachusetts, que todavía no tiene una ley o regulación que declare que la fantasía diaria es un juego. Dado que la fantasía diaria no se considera legalmente como un juego de azar (todavía), ¿cómo informo de los ingresos de las ganancias de la fantasía diaria?

¿Lo declaro como si fueran ganancias del juego o simplemente ingresos varios? Los pocos artículos que he leído sobre esto son todos de antes de la reciente tendencia de los estados que prohíben los deportes de fantasía diarios como juegos de azar ilegales y sugieren utilizar el 1099-MISC para los ingresos varios. No estoy seguro, sin embargo, si el clima actual cambia ese consejo.

¿Cómo debo declarar las ganancias de fantasía diaria como ingresos?

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Los ingresos diversos o por afición me parecen más probables ahora mismo, pero no soy ni abogado ni contable. En cuanto a si la recatagorización sería retroactiva, eso dependerá de cómo esté redactada exactamente la sentencia o la ley.

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Yo añadiría que los ingresos, independientemente de que se realicen legalmente o no, están sujetos al impuesto sobre la renta. A Hacienda no le importa si MA piensa que es ilegal o no.

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@keshlam Sí, la cuestión de la retroactividad parece que dependerá de los detalles de la sentencia/ley. Lo quitaré ya que es probable que (actualmente) no tenga respuesta.

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Stephen Darlington Puntos 33587

El hecho de que la acción sea ilegal no significa que no se paguen impuestos por las ganancias. Pregúntale a Al Capone, lo aprendió por las malas.

Te sugiero que informes de que son ganancias de juego, y que las introduzcas de la misma manera que introducirías las cantidades del W2-G. Por lo general, termina siendo en la línea 21 (ingresos varios) de su declaración de impuestos.

Si realmente recibe el 1099-MISC o el W2-G para los importes, utilice las instrucciones para introducir los importes tal y como aparecen en estos formularios. Si recibes el 1099-MISC - asegúrate de adjuntar una declaración a tu declaración de impuestos para explicar por qué no se trata de ingresos por cuenta propia, ya que de lo contrario estarías obligado a pagar impuestos adicionales.

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Agradeceré a quien haya votado en contra que explique por qué.

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No he votado a la baja, pero el primer párrafo de tu respuesta me parece un poco inútil ya que el OP parece ser claramente consciente de ello (tanto en la pregunta como en los comentarios).

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Yo tampoco soy el DV. Su primera línea parece fuera de lugar. No es ilegal en Massachusetts, sólo que aún no se ha declarado. NY lo declaró juego. Estoy de acuerdo con eso, lo que lo haría ilegal y lo cerraría, estado por estado.

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TTT Puntos 35605

No creo que la elección de cómo informar vaya a depender de ti. Si has ganado más de $600 from a DFS site then you will be receiving a form from them in January, and that form will dictate how you report it. The form will likely be a 1099-MISC which means you will report it as such. The good news is that with a 1099-MISC they should automatically deduct your entry fees, so for example if you paid $ 1000 para jugar durante todo el año, y ganó $5000 that year, your 1099-MISC should be for $ 4000.

Si usted recibiera un formulario W-2G (ganancias del juego), normalmente éste sería sólo para sus ganancias, así que del ejemplo anterior sería para $5000 rather than $ 4000, y tendrías que deducir tú mismo tus 1000 dólares. La advertencia, sin embargo, es que sólo puede deducir sus pérdidas de juego si usted detalla (en lugar de tomar la deducción estándar). Si usted detalla, un W-2G es probablemente preferido porque no sólo se puede deducir sus pérdidas de DFS, pero también sería capaz de deducir cualquier otra pérdida que tenía como billetes de lotería, juegos de casino, etc.

Por último, si se cumplen ciertas condiciones, (por ejemplo si usas PayPal para obtener tu dinero y tienes más de 200 transacciones en un año y tuviste más de 20K en ganancias), podrías recibir un formulario 1099-K. Si recibes este formulario te recomendaría hablar con un contable para que te ayude a maximizar tus deducciones ya que es muy probable que te ahorren mucho más que sus honorarios.

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Eso es incorrecto. La elección no depende de la OP, pero definitivamente no es por la forma en que se le informará. El hecho de que algo sea reportado como X aunque en realidad sea Y no significa que ahora esté bien reportarlo como X en su declaración de impuestos. Puedes pedir un 1099 corregido si es incorrecto, o informarlo correctamente y adjuntar una declaración para explicar el desajuste, pero nunca debes seguir informando de forma incorrecta o engañosa sólo porque alguien haya cometido un error en la cadena.

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@littleadv - No sé si te refieres a que X e Y son cantidades diferentes de dinero, o diferentes tipos de ingresos. Si crees que la cantidad de ingresos declarados es incorrecta, entonces estoy de acuerdo contigo, pero eso no hace que mi respuesta sea incorrecta - por supuesto que no debes poner ciegamente la cantidad incorrecta en tu declaración - nunca he dicho que debas hacer eso. Pero si estás sugiriendo que una empresa de mil millones de dólares está enviando el formulario incorrecto y puedes simplemente informar como diferentes tipos de ingresos entonces eso es abrir una lata de gusanos que no sugeriría a nadie.

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No importa. Si alguien declara algo de forma errónea y lo traslada a su declaración de la renta, la declaración errónea pasa a ser suya. Asumes la propiedad, y la responsabilidad, sobre el error de otra persona. No importa si X e Y son tipos de ingresos o cantidades, en absoluto. Pero si estás sugiriendo - Sí, eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Qué latas de qué gusanos abrirá - no es su preocupación. Serán los gusanos de esa empresa, no los tuyos. Mientras usted informe sobre su declaración de impuestos correctamente - estás listo para ir.

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Alex Papadimoulis Puntos 168

He tenido un poco de suerte y he hecho una parte sustancial de mis ingresos este año de estos sitios.

Esa afirmación significa que puede tener un problema que resolver. Si el sitio de fantasía diaria no retuvo dinero y usted no ha presentado los impuestos estimados este año, podría tener un problema fiscal importante.

La legislación fiscal de EE.UU. prevé que usted pague periódicamente impuestos estimados a lo largo del año. Cuando un empleador retiene los impuestos federales y estatales de cada cheque de pago y los envía al IRS y al gobierno estatal, se considera que la mayoría de los empleados cumplen. Los autónomos tienen que hacer esta retención y envío por su cuenta. Aquellos que tienen tanto ingresos por nómina, como otros ingresos necesitan ver si también necesitan enviar impuestos estimados para cumplir con los requisitos de las leyes fiscales.

Sin conocer la cuantía y la proporción de los ingresos externos, ni conocer su situación fiscal del año anterior, nos resulta imposible darle una cifra. Debería tomarse un tiempo en la última semana del año para ver si tiene un problema potencial. El pago estimado de impuestos para el cuarto trimestre vence el 15 de enero.

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Que las demandas en la cantidad, pero también puede ser obligado a pagar impuestos estimados el próximo año, así

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