Tengo una rotación de puesto de trabajo que me obliga a mover con frecuencia a diferentes estados. un estado diferente cada 4 meses. Además, mi licencia de conductor y de los padres vive en Oregon, así que considere la posibilidad de Oregon como mi estado de residencia, pero no quería pasar todo el tiempo trabajando allí.
Así que en resumen, yo vivo en Oregon y este año se han trabajado en Nueva York, Connecticut y Virginia.
Actualmente, tengo una decente cantidad de beneficios desde el primer día de negociación y la opción de venta. El año pasado, sólo las acciones que cotizan en bolsa y la cambié a una pérdida. Durante el tiempo de los impuestos, he utilizado TurboTax y Scottrade la función de importación automáticamente lidiar con todos mis comercio de impuestos. Cuando hice esto, Turbotax importado todos mis oficios en todos los estados que yo vivía. Por lo que parece, todos los estados del impuesto acreditado (?) mi pérdida de explotación.
Este año estoy usando principalmente Interactive Brokers, que no permite la importación automática en Turbotax. Así que me estoy preguntando, ¿cómo es exactamente mi día y la opción de la actividad de comercio serán gravados en el nivel de estado? La voluntad de todos los estados que estoy involucrado en el impuesto de mi actividad en el comercio? Que no suene bien como voy bastante a perder todos mis beneficios comerciales a los impuestos. No debería operaciones serán imponibles solamente en el cierre del estado (por ejemplo, si he de volver a comprar un rentable a corto opción, mientras estoy en el VA, yo debo de ser gravados solamente VA)?