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¿Cuál es el mejor camino para que un Estadounidense residente en un país extranjero de impuestos de archivo?

Me suelen presentar mis impuestos mediante turbo tax. El año pasado me mudé a un país extranjero y traté de archivo de mis impuestos utilizando de nuevo turbo tax, pero siento que es confundido acerca de algunas partes:

  1. Turbo tax no parece gustarle el hecho de que mi esposa es extranjero y no tiene un número de seguro social. Se mantiene me molesta a la entrada de un número válido de seguro social para ella. Yo de entrada de todos los ceros por ahora. No está seguro de qué hacer.

  2. Turbo tax me obliga a llenar un formulario 2555 que establece bonafide de residencia. Es esto realmente necesario? La mayoría de que está bien, pero de nuevo aquí que me molesta de la esposa del Ssn.

  3. Mi anterior estado de California, y para mi actual estado de la entrada de Extranjeros. Cuando llego a la porción del impuesto estatal turbo no parecen darse cuenta de que tengo la entrada de extranjeros y que me quiere elegir un estado válido. Sin embargo creo que mi primera pregunta es ¿tengo que presentar un impuesto de California ahora que estoy no es residente más? Yo no tengo ninguna activos en California. No hay casa, no hay factura de teléfono, etc

  4. Si usted tiene una mejor manera de presentar el impuesto basado en esta situación podría por favor compartir conmigo?

Para tu INFORMACIÓN yo soy la presentación de Casado que presenta la declaración por Separado.

Gracias

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Stephen Darlington Puntos 33587

Si usted vive fuera de los EE.UU., entonces usted probablemente tendrá que lidiar con créditos fiscales extranjeros, extranjeros exclusiones de ingresos, FBAR formas (probablemente tenga saldos de cuentas bancarias suficiente para el 10K de umbral) , varios monstruos en el Congreso promulgó en contra de usted como el formulario 8939 (si tienes suficiente bancarios y cuentas de inversión), la forma 3520 (si usted tiene una cuenta IRA-como las pensiones locales), 5471 (si usted tiene un interés en un negocio extranjero), la forma 8833 (si usted ha tratado de reclamaciones) etc ect - eso es justo lo que he tenido el placer de venir a través de, no hay más.

TurboTax/H&R Block At Home/etc/etc , no para usted. Estos programas están desarrollados para un "mainstream" ciudadano Estadounidense y residente que no tiene nada, o casi nada, en el extranjero. Ellos pueden apoyar los FBAR/FATCA formas (IIRC H&R Block tiene un problema con la Fatca, no comprobar si se fija para el año 2013. Escuchado que TurboTax apoyo no es perfecto), pero nada más que eso.

Si usted sabe las cosas lo suficientemente bien como para llenar los formularios manualmente - ir a por ello (no estoy seguro de que incluso proporcionan todas estas formas en el software, aunque).

It is my opinion, though, that you should get a US-licensed
CPA/EA who is practicing in the country of your residence and
can do it for you.

Ahora, específicamente a sus preguntas:

Turbo tax no parece gustarle el hecho de que mi esposa es de nacionalidad extranjera y no tiene un número de seguro social. Se mantiene me molesta a de entrada un número válido de seguro social para ella. Yo de entrada de todos los ceros por ahora. No está seguro de qué hacer.

No, usted no puede hacer eso. Usted necesita pensar si usted aún desea incluir a su esposa en la vuelta. No tiene ingresos? ¿Quieres NOS paga impuestos sobre sus ingresos? Si ella no es un ciudadano de los EE.UU./titular de la tarjeta verde, ¿por qué quieres eso? Considere de nuevo. Si usted decide incluir aquí después de todo lo que tiene que obtener un ITIN para ella (en lugar del número de seguro social). Si usted contrata a un profesional para hacer su declaración de impuestos, que los profesionales también lo guiará a través del proceso ITIN.

Turbo tax me obliga a llenar un 29something forma que establece bonafide de residencia. Es esto realmente necesario? De nuevo aquí me molesta acerca de la esposa del Ssn

El formulario 2555, probablemente. Sí, lo es, y sí, tienes que tener un ITIN de su esposa si ella se incluye.

Mi anterior estado de California, y para mi actual estado de la entrada Extranjeros. Cuando llego a la porción del impuesto estatal turbo no parece darse cuenta de que tengo la entrada de extranjeros y que me quiere elegir un válido estado. Sin embargo creo que mi primera pregunta es ¿tengo que presentar una El impuesto de California ahora que estoy no es residente más? No tengo los activos en California. No hay casa, no hay factura de teléfono, etc

Si usted no es un residente en California, entonces ¿por qué archivo? Pero podría ser un parcial de residente, si usted vive en CA parte del año. Si es así, usted necesita presentar 540NR para la parte del año en que se tratase de un residente.

Si usted tiene una mejor manera de presentar el impuesto basado en esta situación podría por favor compartir conmigo?

Como ya he dicho - contratar a un profesional, preferentemente uno que las prácticas en su país de residencia y que conoce las disposiciones de ese país de impuestos del tratado con los estados unidos. Usted también puede contratar a un profesional en los estados unidos, pero bueno, que se especializa en los expatriados.

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