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¿Por qué un año anterior deducciones fiscales afectan a la actual impuestos del año?

Por primera vez en varios años, estoy preparando el impuesto sobre la renta de presentación para mi familia. Ya que un profesional hizo los preparativos del año pasado, no había registros electrónicos para cargar directamente en el software que hemos comprado para los preparativos. Por lo tanto, he introducido algunos de los valores a mano. Durante el programa "la entrevista", se preguntó acerca de nuestro año anterior (2016) deducciones detalladas. Cavé el número de nuestros 2016 1040 y entraron en ella. Para mi sorpresa, nuestra responsabilidad fiscal subió por un par de cientos de dólares. La reducción a cero que de entrada reduce nuestra responsabilidad fiscal.

El mayor info detallada (para 2016 y 2017) eran de nuestro interés de la hipoteca, impuestos a la propiedad, y los impuestos estatales sobre la renta, con algunas contribuciones de caridad también. No había ningún tipo de llevar a través de deducciones. El reembolso que recibió en el año 2017 para nuestro 2016 impuestos estatales es introducido en otros lugares como ingresos.

Con ningún tipo de prórroga, no tiene sentido para mí que nuestro 2016 deducciones detalladas tendría algún efecto en nuestra 2017 impuestos. Por lo tanto mi pregunta es ¿por qué habría de ser esto? O hay un error en el software?

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marzagao Puntos 1701

El año pasado se deducidos todos los impuestos del estado que fue retenido de su cheque de pago en 2016 en sus ingresos.

Pero entonces hizo su 2016 estatal de impuestos, y el estado envió a algunos de que el dinero de vuelta.

Debido a que usted dedujo que el año pasado y luego se hizo una devolución, el estado de la devolución de los impuestos están sujetos a impuestos por el gobierno federal y debe ser añadido a su 2017 ingresos. Esto va en la Línea 10 del Formulario 1040.

Si había tomado la deducción estándar el año pasado, el estado de la devolución de impuestos no sería imponible, y que no tiene necesidad de añadir a sus ingresos.

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Alex Papadimoulis Puntos 168

Con ningún tipo de prórroga, no tiene sentido para mí que nuestro 2016 deducciones detalladas tendría algún efecto en nuestra 2017 impuestos. Por lo tanto mi la pregunta es ¿por qué habría de ser esto?

Dos escenarios:

  1. 2016 detallar $14,600; obtener el estado de la devolución de impuestos en abril de 2017 de $500; digo de software de impuestos en abril de 2018 que desglosó el año anterior; introduzca la cantidad total detallada y la cantidad de impuestos estatales reembolsado.

  2. 2016 detallar $12,700; obtener el estado de la devolución de impuestos en abril de 2017 de $500; digo de software de impuestos en abril de 2018 que desglosó el año anterior; introduzca la cantidad total detallada y la cantidad de impuestos estatales reembolsado.

En el escenario 1 cuando se introduce la cantidad detallada en el año anterior el software de impuestos que hace un cálculo rápido.

Previous years standard deduction = $12,600   
Previous years amount itemized   = $14,600  
amount refunded from state =  $500

$14,600 - $500 > $12,600 therefore the entire refund is taxable.

En el escenario 2, cuando se introduce la cantidad detallada en el año anterior el software de impuestos que hace un cálculo rápido.

Previous years standard deduction = $12,600   
Previous years amount itemized   = $12,700  
amount refunded from state =  $500  

$12,700 - $500 < $12,600 therefore the refund is partially taxable. 

Sólo $100 está sujeto a impuestos, debido a que es la cantidad por encima de la deducción estándar.

El software de impuestos que sólo puede realizar el cálculo cuando se sabe cuánto detallada.

El próximo año este será automática, ya que el software ya tiene estos números.

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Ahmed Puntos 5613

¿El software que acaba de pedir un número, el total de sus deducciones para el año 2016? O no pedir una ruptura? Porque sí, el año pasado el total de las deducciones por sí debe tener ningún efecto en este año. Pero la ley tributaria es compleja: yo estaría renuente a decir que no hay NADA allí que pudiera no resultar en un aumento.

Si hay muchas líneas de entradas, me gustaría probar de entrar en ellos uno por uno y ver que uno de los cambios de la cantidad de su impuesto.

Si hay sólo un número, o si tratando de introducir los números de uno en un tiempo no ayuda para alguna otra razón, yo diría que: 1. Introduzca este número como cero. Imprimir sus formularios de impuestos. 2. Introduzca el valor real en este campo. Imprimir los formularios de impuestos de nuevo. 3. Comparar los dos conjuntos de formularios de impuestos y ver de dónde son diferentes.

Como no hay otro lugar en el formulario 1040 para poner "el año pasado las deducciones", es de suponer que la diferencia tiene que aparecer en cualquier otra parte. Una vez que vea donde las dos formas son diferentes, usted podría decir, "aha, por eso, lo tengo ahora". Si todavía misterioso, o, especialmente, si el impuesto cambios, pero nada de lo anterior que en el formulario es diferente, que suena como un problema con el software y me gustaría llamar al fabricante.

Actualización

Véase el comentario de @BenMiller. He comprobado los formularios y él está en lo correcto: Hay una regla que hay que ignoraba. Tengo que cortar a través de la hoja de trabajo, resulta que el punto es que si restando el estado de su reembolso del AÑO PASADO deducciones detalladas habrían puesto que por debajo de la deducción estándar, que sólo el impuesto por la diferencia en lugar de la cantidad total. Yo no era consciente de que la regla hasta ahora.

Tal vez Ben debe publicar su propia respuesta, ya que esto podría aclarar las cosas, pero para tomar el crédito por Ben observación:

Si su software de impuestos de usa $0 por su 2016 deducciones detalladas, entonces su estado reembolso de impuestos no está sujeto a impuestos. Una vez que te dan un número, entonces se convierte en sujeto a impuestos.

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