Estoy vendiendo mi empresa unipersonal. Es una empresa de tecnología con pocos / ningún activo tangible o base de clientes, en su mayoría sólo el software. Esto se está haciendo como una "transferencia de activos" a los nuevos propietarios en otro estado. Sin embargo, la venta tiene lugar en mi estado. En cuanto a las implicaciones fiscales para mí, me están diciendo cosas diferentes el corredor que maneja el acuerdo, mi CPA y la búsqueda en Internet es, por supuesto, completamente diferente a cualquiera de ellos. Esta es mi pregunta:
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de hacer una asignación de fondo de comercio? Parece que los compradores están presionando para ello. Y mi CPA dice que de ninguna manera, me costará muchos miles de impuestos y no tiene ningún sentido. Parece que se convierte de las ganancias de capital al 14% a otra cosa en torno al 35%. Pero, ¿quizás los compradores se ahorren así? ¿Es para que puedan amortizar su compra o evitar el impuesto sobre las ventas o qué? ¿Es algo que hay que hacer? Una rápida búsqueda en Internet parece apoyar que siempre se hace para apaciguar al IRS aunque mi CPA dice que no. ¿Hay algo que sea mutuamente beneficioso para el comprador y el vendedor (yo) en cuanto a los impuestos?
Esto acabará con el acuerdo para mí, ya que no voy a pagar otro 21% de mis ingresos en impuestos. También podría mantener el negocio durante una temporada más y ganar la misma cantidad y luego cerrarlo.