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Sección 179 contra la depreciación de la computadora portátil

Tengo mi propio negocio a través de LLC y estaba considerando comprar un portátil para ese negocio. En algún momento la contadora pública con la que consulté mencionó que debería estar gastando compras de equipo por debajo de 2500 dólares en el mismo año, y todo lo anterior - depreciarlo a lo largo de varios años.

Pero ahora encontré sobre la Sección 179 que aparentemente permite depreciar el equipo en el mismo año hasta $500k...

¿Me falta algo, o es tan simple como rellenar el formulario 4835 en el próximo año y poner todo el coste del portátil en él?

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¿Cómo se gasta más de $2500 on a laptop these days? IIRC (it's been a few years since I bought a new one) I just put mine - about $ 1000 - bajo "gastos de oficina" en el Anexo C. Pero soy un único prop, no una LLC.

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¿Por qué crees que sería mejor para ti amortizar el portátil a lo largo del tiempo en lugar de gastar todo el importe?

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Alan Munn Puntos 180

La mención del contador público a los 2.500 dólares probablemente se refiera a la aumento reciente del puerto seguro de minimis en virtud de la normativa definitiva sobre bienes materiales (antes era $500) without an applicable financial statement. The IRS will not challenge your choice of expense or capitalization on amounts on or below $ 2500 si elige la elección del puerto seguro de minimis en su declaración. Sin embargo, debe seguir lo que está haciendo para sus libros. (Así que si está capitalizando sus ordenadores portátiles a efectos contables, también tendría que capitalizarlos a efectos fiscales).

La sección 179 le permite gastar la propiedad que de otro modo habría tenido que capitalizar y depreciar. La sección 179 puede ser molesto, especialmente si su LLC es tratada como un passthrough, porque hay disposiciones de recaptura cuando se deshace del activo demasiado pronto. Para el preparador de la declaración de impuestos, hace que la preparación de la declaración sea mucho más sencilla si no hay activos fijos que contabilizar en primer lugar, lo que es muy posible si usted es caro todos los artículos/facturas de menos de 2.500 dólares.

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saffiuddin Puntos 16

No soy un experto en impuestos, pero creo que te refieres al formulario 4562, ¿verdad?

Si adquieres el portátil en el año para el que estás declarando impuestos, entonces es así de sencillo. (Al menos según mi lectura de las instrucciones del 4562, y mi historial de declaraciones de impuestos aceptadas en las que he hecho esto para mi propio negocio).

Sin embargo, si usted adquirió el portátil en un año anterior y ya lo ha amortizado previamente (con el plan de repartirlo en varios años), creo que hay más complejidad: podría limitarse en la forma de acelerar la amortización restante.

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