3 votos

La presentación de impuestos en dos estados, con ingresos combinados de más de $106,800

Un amigo mío vive en CA a tiempo completo, pero tiene dos trabajos y recibió un formulario W-2 de California y una de Utah (nunca vivió en, o tenía residencia en Utah). Su W-2 de cada estado fue de alrededor de $70,000.

Había dos preguntas:

1) ¿se tiene que presentar en ambos estados? ¿Cómo hace para asegurarse de que no pagan impuestos por la CA en los ingresos que ha pagado ya a Utah?

2) Su ingreso combinado es de más de $106,800 (el límite de la Seguridad Social/Medicare), sin embargo, cada estado retuvo la cantidad completa por lo que ha pagado SS/Medicare en 140.000 dólares de ingresos. Él acaba de obtener un mayor federales reembolso de la cantidad que él no debería haber pagado?

Gracias por la ayuda.

3voto

Jay nel Puntos 1

Sí,sería necesario presentar declaraciones de impuestos en ambos estados.

En primer lugar, completar la declaración de impuestos Federales. Si tu amigo se detalla deducciones de los ingresos de los impuestos retenidos (y por tanto de pago) para ambos Estados durante el año 2012 son deducibles en el anexo a de su Formulario Federal 1040 para el año 2012 (así como los impuestos pagados en 2012 para los años anteriores, por ejemplo, de acompañamiento la declaración de impuestos de 2011 presentadas durante 2012). En la página 2 del Formulario 1040, su amigo recibirá el exceso de las contribuciones a la Seguridad Social el impuesto como un crédito (lo que significa que va a reducir los impuestos Federales adeudados o aumentar la declaración de impuestos Federales). Los Estados de California y Utah no tienen nada que ver con este asunto, incluso si el exceso de la retención fue realizada por los Estados de sus amigos empresarios.

Luego, su amigo debe completar una de no residentes impuesto sobre la renta de regreso a Utah. Muchos estados calcular impuesto sobre la renta estatal para los no residentes de la siguiente manera. Calcular el impuesto sobre la renta estatal $Z sobre el total de ingresos $X reportado en Federal 1040 como por las reglas del estado para no residentes. Si $Y es el ingreso atribuible al Estado, el impuesto que se adeuda al Estado ($Z)*(Y/X). Pero, independientemente de cómo Utah calcula la impuesto sobre la renta estatal, esta declaración debe ser completado antes de la California de impuestos.

Finalmente, su amigo necesita para completar el estado de California declaración de renta para los residentes. Normalmente habrá un crédito para impuestos sobre la renta pagados a Utah, a pesar de que este crédito podría no ser la totalidad de la cantidad pagada a Utah. Es decir, si tu amigo "ser gravados dos veces" en al menos una parte de los ingresos.

3voto

Stephen Darlington Puntos 33587

1) ¿se tiene que presentar en ambos estados? ¿Cómo hace para asegurarse de que él no pagan impuestos por la CA en los ingresos que ha pagado ya a Utah?

Él tiene que presentar en ambos estados. Él va a pagar CA impuestos sobre todos los salarios (tanto en el CA y Utah), y Utah impuestos sobre el Utah salario. CA permite un crédito por otros impuestos estatales.

2) Su ingreso combinado es de más de $106,800 (el límite en el Social Seguridad/Medicare), sin embargo, cada estado retenido el importe total para él ha pagado SS/Medicare en 140.000 dólares de ingresos. Él acaba de obtener un mayor federal reembolso de la cantidad que él no debería haber pagado?

Sí, hay una línea en el formulario 1040 para que en los "Pagos" de la sección (línea 69). Ver el 1040 las instrucciones y la publicación 505 en los detalles.

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X