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Federal de impuestos para no residentes extranjeros cuya única fuente de ingresos en 2016 fue una de 2015 declaración de impuestos del estado

Yo soy de Europa, y me hizo una pasantía en estados unidos (California) en el año 2015. Cuando la presentación de mi 2015 los impuestos, acabé teniendo que pagar una pequeña diferencia para los impuestos federales, pero tiene un reembolso en mi estado de impuestos, de aproximadamente $1.6 k. Que fue de todos los ingresos que tenía en los estados unidos en 2016.

Yo no ingresar a los estados unidos en el 2016 en todo.

Me las arreglé para averiguar que no tengo necesidad de presentar ningún California formularios de impuestos para el año 2016 (fuente: https://www.ftb.ca.gov/individuals/FileRtn/), pero no estoy seguro acerca de los impuestos federales.

Traté de investigar el problema, y tengo algo de información sobre ella, pero la situación es todavía poco claro. Parece que desde que me aparece en mi estado de impuestos como una deducción detallada en mi 2015 informe de impuestos, que he presentado en el 2016, el estado reembolso tengo en 2016, es, de hecho, sujeto a impuestos.

En esta situación, tengo que presentar mis impuestos (y posiblemente de pago adeudado de impuestos) para el año 2016, a pesar de que yo nunca puso un pie en los estados unidos en ese año, y el total de mis ingresos es sólo de $1.6 k?

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FerranB Puntos 647

Yo creo que usted tiene que presentar una declaración de impuestos, porque el estado de la devolución de impuestos se considera ingresos efectivamente conectados con NOSOTROS comercio o negocio, y el 1040NR instrucciones de la sección "Que Deberá presentar el" incluye a las personas que participan en el comercio o negocio en los estados unidos y tuvo ingresos brutos.

Usted no va a terminar encima de tener que pagar impuestos como la renta es menor que el de su exención personal de $4050.

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user472970 Puntos 76

Hizo usted reclamar la deducción en su declaración de impuestos del año anterior? Si sí, entonces su estado de la devolución de impuestos no está clasificado como ingreso sujeto a impuestos este año, aunque esté efectivamente conectado con un estadounidense de origen.

Entonces usted probablemente no están obligados a presentar una declaración federal, debido a que el IRS dice:

Si cualquiera de los siguientes, usted debe presentar una declaración:

  1. Un extranjero no residente que se dediquen o se considera para ser contratado en un comercio o negocio en los Estados unidos durante el año. Sin embargo, si su única fuente de los estados UNIDOS de ingresos es que los salarios en una cantidad inferior a la personal cantidad de exención (consulte la Publicación 501, Exenciones, Estándar La deducción, y la Presentación de la Información), usted no está obligado a presentar.

  2. Un extranjero no residente que no está comprometida en un comercio o negocio en los Estados unidos y tiene ingresos en los EE.UU. en los que el impuesto la responsabilidad no fue satisfecho por la retención del impuesto en la fuente.

  3. ... (en otros casos no es relevante para esta pregunta)

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Acccumulation Puntos 6429

Desde $1.6 k es menor que la deducción estándar, que como no tiene que presentar una declaración de impuestos.

Hay un número de factores que determinan si tiene que presentar una declaración de impuestos - incluyendo sus ingresos anuales, su edad, su estado civil, y si usted tiene o no dependientes. Es importante para asegurarse de que están exentos de la presentación para que no erróneamente abandono a presentar una declaración de impuestos al IRS.

En la mayoría de los casos, usted tendrá que presentar su declaración de impuestos si alguna de las siguientes son verdaderas:

Su ingreso bruto fue de más de $10,000 como un solo archivador (o más de $20,000, como una pareja casada que presenta una declaración conjunta) Has ganado más de $400 de auto-empleo Usted vendió su vivienda durante el año tributario Tienes que pagar impuestos porque de su cuenta de jubilación, ya sea a partir de las distribuciones de aportaciones en exceso o Que adeuda a la Seguridad Social y los impuestos de Medicare sobre las propinas que no fueron reportados a su empleador o salarios que su empleador no retuvo dichos impuestos de Tenga en cuenta que hay muchas otras circunstancias que pueden requerir que usted presente una declaración de impuestos, incluso si ninguno de los anteriores factores se aplican a usted. Si usted no está seguro, un profesional de impuestos puede ayudar a aconsejar sobre si o no usted necesita presentar.

...

Las Ventajas de la Presentación de una declaración Federal de Impuestos Incluso si usted no está obligado por ley a presentar una declaración de impuestos, en algunos casos puede ser de su interés el archivo de todos modos. Por ejemplo, casi cualquier persona que tiene dependientes, se pueden beneficiar mediante la presentación de una declaración de impuestos.

La mayoría de las personas que están exentos de la presentación no debe impuestos. Sin embargo, todavía puede ser elegible para un reembolso de impuestos. Hay varios créditos fiscales y deducciones de impuestos que usted podría calificar para, que puede ayudar a reducir su responsabilidad fiscal o aumentar su reembolso de impuestos.

NOTA: No reembolsable de créditos fiscales no puede superar los impuestos a pagar - así que una vez que su balance fiscal es traído a $0, que han llegado al máximo en que el crédito para el año. Por otro lado, los créditos tributarios reembolsables pueden ir más allá de su responsabilidad de impuesto y resultado en un cheque de reembolso de impuestos.

https://www.irs.com/articles/who-has-file-federal-income-tax-return

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