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W2 y 1099 (autónomo) de los ingresos en el mismo año: la seguridad social de la renta gravable límite?

Para el 2013, el máximo imponible de ingresos de la seguridad social para los empleados sobre los salarios es de $113,700, y para los empleados autónomos también es $113,700 (aunque, obviamente, a una tasa más alta).

Supongamos que una persona es un empleado de tiempo completo por parte de 2013 (por lo que reciben W2 salarios), entonces deja ese trabajo y se convierte en autónomo, obteniendo ingresos como trabajador por cuenta propia contratista independiente para el resto de 2013. Cuál de las siguientes situaciones describe con precisión la SS de los impuestos que deben ser pagados en 2013? Para hacer un escenario concreto, asume el W2 salarios fueron de $75,000 y el total de ingresos 1099 también es de us $75.000.

  1. 6.2% en el $75.000 en W2 salarios, entonces 12.4% en $38,700 de los ingresos 1099 (=$113,700 - $75,000). El resto de los ingresos 1099 para el año ($36,300) no está sujeto a la SS de impuestos.
  2. 6.2% en el $75.000 en W2 salarios, entonces, el 12,4% de todos los ingresos 1099 $75,000.
  3. Algo más...?

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Jay nel Puntos 1

El #1 es esencialmente correcto, excepto que la duplicación de la SS tasa de impuestos es en realidad dos diferentes impuestos en cantidades iguales; la SS de impuestos que usted paga como un empleado (de sí mismo) y la SS de impuestos que su empleador (nuevo!) paga sobre el salario pagado a un empleado. Ambos de estos impuestos se calculan en el anexo SE (así como la del empleado y del empleador parte de los impuestos de Medicare) y se incluye en la cantidad que se lista en la página 2 del Formulario 1040 como el auto-empleo impuestos que se deben.

Por otro lado, se llega a deducir la mitad de la SS (y Medicare) impuesto calculado en el anexo SE de su ingreso en llegar a su Ingreso Bruto Ajustado (AGI), y, por tanto, de la renta imponible.

Para mejorar cuestiones un poco más, usted (como empleador) no es necesario que envíes un formulario W-2 a ti mismo (como empleado) con Copia a del IRS, Copias B, C y 2 etc. Como mhoran_psprep señala, cada uno de los otros empleadores a pagar W-2 salario debe retener impuestos del seguro Social hasta que el salario que cada uno está pagando supera el límite, sin importar lo que cualquier otro empleador (incluyendo usted) podría estar pagando usted.

El exceso de retención, si alguna, se acredita a usted en el Formulario 1040 (por lo tanto la reducción de los ingresos de impuestos o el aumento de la devolución). A lo mejor de mi conocimiento, de aquellos otros a los empleadores obtener ningún correspondientes reembolso de la del empleador de compartir Impuesto de Seguridad Social que se paga al IRS sobre el salario que se paga a usted.

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