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Impuesto sobre sociedades para no ciudadanos de EE.UU.

Constituí mi empresa en EE.UU. (LLC) el año pasado. No soy ciudadano estadounidense. Actualmente, el negocio no tiene ingresos. He leído cómo funcionan los ingresos fiscales y que los tramos impositivos se aplican como un individuo ya que LLC es tratada como una entidad de paso a efectos del impuesto sobre la renta federal.

Supongamos que este año obtengo ingresos y éstos ascienden a 20.000 dólares. ¿Cuál es la cantidad que tengo que pagar por el impuesto sobre la renta? Soy dueño del 100% de la LLC.

He leído en algún sitio que el impuesto sobre la renta es plano, del 30%, mientras que en otros artículos he leído que se aplican tramos impositivos (no estoy seguro de si esto funciona sólo para los ciudadanos estadounidenses).

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Stephen Darlington Puntos 33587

En los EE.UU., a menos que explícitamente elegido lo contrario, LLC es invisible para el impuesto sobre la renta federal. Si se trata de una LLC de un solo miembro (es decir, usted es dueño del 100% de la misma) y usted no hizo ninguna elección - los ingresos sólo fluye directamente a su declaración de impuestos individual.

Para los impuestos estatales las cosas pueden ser diferentes, dependiendo del Estado en el que su LLC opere y obtenga ingresos y/o esté registrada.

Qué ingresos se atribuyen a qué estado, y si alguno de sus ingresos es gravado por los EE.UU. - depende de una amplia gama de factores, incluyendo su ubicación física, cómo y dónde opera la LLC, su estatus de ciudadanía y residencia, tratados fiscales, etc. Hable con un CPA/EA que esté familiarizado con las leyes de su país de origen también para determinar la totalidad de su situación fiscal.

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